fbpx
26/08/2019 | Katowice

Podatek VAT 2019/2020 – zmiany

Zapisz się na szkolenie

  1. Projektowane zmiany w zakresie likwidacji odwrotnego obciążenia:
    • zasada „odwrotne obciążenie” – dla kogo obecnie?
    • Nowy załącznik nr 14 do Ustawy o VAT – jakie usługi podlegają nowej zasadzie? – problemy interpretacyjne
    • PKWiU a podleganie podatkowi VAT
    • Założenia odwrotnego obciążenia dla usług budowlanych i remontowych świadczonych dla Zamawiających, Wykonawców i odbiorców końcowych;
    • Wygląd faktury po zmianach;
    • Deklaracja VAT-27 do usług rozliczanych na zasadzie odwrotnego obciążenia;
    • Odwrotne obciążenie w przypadku innych transakcji, np. sprzedaż złomu, blach, itp.;
    • Problemy praktyczne związane ze zmianami zasady: obowiązek podatkowy, usługa według PKWiU a usługa wykonana, zapisy w umowach;
    • Propozycja likwidacji odwrotnego obciążenia i wprowadzenia zasady ogólnej wraz z obowiązkowym split paymentem – założenia projektu
  2. Funkcjonowanie rachunków bankowych – zmiana od września 2019:
    • Podmioty wyrejestrowane, wykreślone, przywrócone wykazywane przez MF;
    • Pełne dane kontrahenta: nazwa, adres, rachunek bankowy;
    • Zapłata na rachunek bankowy inny niż podany przez MF – wyłączenie z KUP;
    • Odpowiedzialność płacącego za zobowiązania sprzedającego;
    • Funkcjonowanie rachunków bankowych i nowe obowiązki zgłoszeniowe
  3. Split payment jako obowiązek po likwidacji odwrotnego obciążenia:
    • Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
    • Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy? – praktyka
    • Projektowana możliwość zapłaty z rachunku VAT innych podatków i ZUS – czy na pewno?;
    • Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;
    • Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych – skutki praktyczne.
    • Przelew zwykły – brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
    • Dedykowany przelew bankowy;
    • Zapłata za kilka faktur – czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
    • Płatność gotówką;
    • Zapłata za pomocą karty płatniczej oraz inne formy płatności a split payment;
    • Pomyłkowa wpłata kwoty netto na Rachunek VAT a podatku VAT na konto bieżące – co dalej?
    • Funkcjonowanie księgowań automatycznych wpłat na rachunek bankowy a split payment;
    • Rozliczanie rozrachunków po wprowadzeniu podzielonej płatności.
  4. E-paragon i nowa kasa fiskalna – uchwalone zmiany obowiązujące od maja 2019 r.:
    • Zwolnienie z posiadania kasy fiskalnej do końca 2019 r. – co uległo zmianie?;
    • Przepisy przejściowe dotyczące wdrażania kas fiskalnych – kiedy dla usług budowlanych, najmu i innych usług;
    • Kasa fiskalna – kiedy zwolnienie a kiedy wyłączenie ze zwolnienia?
    • E-paragon – zasady wystawiania i wysyłania;
    • Sposoby wysyłki e-paragonu;
    • Zmiany w zakresie obowiązków związanych z kasami fiskalnymi: zgłaszanie, serwisowanie, itp.
    • Sankcje za brak e-paragonów.
  5. Faktura elektroniczna przy zamówieniach publicznych – zmiana od 18 kwietnia 2019 r. a praktyczne stosowanie nowych zasad:
    • Pojęcie e-faktury wynikające z nowej ustawy;
    • Obowiązki dla zamawiających;
    • Uprawnienia dla wykonawców;
    • Struktura efaktury podana przez Ministra cyfryzacji;
    • Zasady funkcjonowania nowej platformy związanej z efakturami;
    • Problemy techniczne efaktur;
    • Inne sposoby wysyłania faktur – czy znikają?
  6. Nowa matryca stawek podatku VAT od 2020 r.:
    • Stawka podstawowa 23% jako zasada;
    • Zmiany w zakresie katalogu usług i towarów funkcjonujących z obniżonymi stawkami VAT;
    • Poszczególne rodzaje transakcji a stawka podatku VAT;
    • Co zostaje podniesione do stawki podstawowej;
    • Co zostaje obniżone?
    • Przepisy przejściowe obowiązujące przy wdrażaniu matrycy.
  7. Zmiany w zakresie rozliczania deklaracji i JPK:
    • Likwidacja niektórych deklaracji VAT;
    • Jakie deklaracje zostają?
    • Nowy JPK_VDEK – zasady wypełniania;
    • Przepisy przejściowe – równoległa możliwość stosowania nowych i starych zasad.
  8. Pytania i odpowiedzi – dyskusja uczestników.
    Prelegent:

    Joanna Patyk

    Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno – podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: “Dokumentacja VAT”, „Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych” – wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Termin i miejsce szkolenia


26/08/2019

Katowice, ul. Mickiewicza 29 “Biuro Centrum”, godz 10:00-15:30

Cena:


360 zł + 23% VAT

(dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

 

Cena zawiera:


  • udział w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • imienny certyfikaty ukończenia
  • lunch, oraz serwis kawowy

 

Dodatkowe informacje


  • możliwość uzyskania punktów dla doradców podatkowych

 

Zdjęcia obiektu


Szanowni Państwo,

Informujemy, że mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach przez serwis internetowy edutag.pl

Informacji odczytanych za pomocą cookies i podobnych technologii używamy w celach reklamowych, statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników, w tym profilowania. Wykorzystanie ich pozwala nam zapewnić Państwu maksymalną wygodę przy korzystaniu z naszych serwisów poprzez zapamiętanie Waszych preferencji i ustawień na naszych stronach. Więcej informacji o zamieszczanych plikach cookie oraz o możliwości zmiany ustawień przeglądarki oraz polityce przetwarzania danych znajdą Państwo w polityce prywatności.

Akceptacja ustawień przeglądarki oznacza zgodę na możliwość tworzenia profilu użytkownika opartego na informacji dotyczącej świadczonych usług, zainteresowania ofertą lub informacjami zawartymi w plikach cookies. Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.